4月11日,审计部召开资产管理审计进场会。旨在全面了解集团公司固定资产管理现状,促进和加强固定资产管理,保证固定资产安全、完整,提高资产运营效率,防止资产毁损和流失的风险。
会议对开展阶段性内部审计工作任务作了具体安排。重点审计了资产总体情况、购建情况、保管使用情况、租入租出及出置情况、管理运营情况等,同时督促资产管理部完善固定资产管理制度,使集团公司固定资产管理规范化,规避固定资产管理运营风险。